毛集实验区团委2020年度部门决算
中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2020年度部门决算
2021年10月
目 录
第一部分 中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2020年度部门决算情况
第一部分 中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会概况
一、部门职责
(一)贯彻执行团中央和省、市委关于青年工作的方针、政策和工作部署,制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施,指导各级团组织开展工作。
(二)组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观;组织引导广大青年深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神;组织开展党的基本路线教育,爱国主义、集体主义和社会主义思想教育,近代史、现代史教育和国情教育,民主和法制教育;对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育,向党组织推荐优秀团员入党,为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。
(三)组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业,帮助青年掌握和运用先进的科学技术,学习和适应现代管理方式;组织引导广大青少年支持和参与改革;组织青年开展创新、创业、创优活动;组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动;发动广大青少年共建生态文明。
(四)依照有关规定做好志愿服务工作,提升志愿服务水平。
(五)加强网上共青团建设,开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律,强化团员意识教育。
(六)组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究;协助党和政府做好未成年人保护工作,维护和宣传青少年的合法权益。
(七)负责建立直接联系服务青年的长效机制,完善青少年工作参与及评价机制,推动建立青少年服务体系。
(八)指导各级团组织人才队伍建设,研究制定共青团干部管理制度和培训规划,强化团员和团干部教育管理,指导各级团组织加强自身建设。
(九)承办区工委和团市委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2020年度部门决算包括:团委本级决算。
纳入中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会本级 |
第二部分 中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门:中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会 |
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7.14 |
一、一般公共服务支出 |
6.77 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
0.01 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.36 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
7.14 |
本年支出合计 |
7.14 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门:中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中:教育 收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门:中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
7.14 |
5.89 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.77 |
5.53 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.77 |
5.53 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门:中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7.14 |
一、一般公共服务支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
7.14 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
7.14 |
总计 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门:中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会 金额单位:万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
7.14 |
5.89 |
1.25 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.77 |
5.53 |
1.25 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.77 |
5.53 |
1.25 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门:中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5.36 |
302 |
商品和服务支出 |
0.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5.00 |
30201 |
办公费 |
0.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.36 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.01 |
30211 |
差旅费 |
0.15 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.03 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
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|
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|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
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|
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
5.36 |
公用经费合计 |
0.53 |
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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部门: |
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金额单位:万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
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团委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
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|
部门: 中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会 金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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团委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计7.14万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计7.14万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计减少2.34万元,下降14.08%,主要原因:严格遵守中央八项规定。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计7.14万元,其中:财政拨款收入7.14万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计7.14万元,其中:基本支出5.89万元,占82.49%;项目支出1.25万元,占17.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计7.14万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计7.14万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少2.34万元,下降14.08%,主要原因:严格遵守中央八项规定。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7.14万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.17万元,下降14.08%。主要原因:严格遵守中央八项规定。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6.77万元,占94.82%;社会保障和就业(类)支出0.01万元,占0.14%;卫生健康(类)支出0.36万元,占5.04%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7.14万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出5.89万元,占82.49%;项目支出1.25万元,占17.51%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为5.53万元,支出决算为5.53万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.09万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的100%。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为1.16万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)财政事务(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.01万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的100%。
5.卫生健康(类)财政事务(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出5.89万元,其中:人员经费5.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费0.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
团委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
团委没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会机关运行经费支出7.14万元,比2019年减少1.17万元,下降14.08%,主要原因是严格遵守中央八项规定。
(二)政府采购支出情况。
团委没有政府性采购收入,也没有使用政府性采购安排的支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,中国共产主义青年团毛集社会发展综合实验区委员会共有车辆0辆。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
团委没有预算绩效管理评价项目,此处不作说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34042102000126号