毛集实验区国土资源局2024年度部门决算
淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2024年度部门决算
2025年8月
目 录
第一部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费项目绩效评价报告
第一部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局概况
一、部门职责
(一)负责《土地管理法》、《矿产资源管理法》、《测绘法》的宣传、贯彻和实施;结合本区实际,拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理等政策;依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行。
(二)组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划;参与报省、市、区审批的城市(镇)总体规划的审核;指导审核乡(镇)土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划;组织编制全区测绘事业发展规划,负责制定和实施本区基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。
(三)监督检查乡(镇)国土资源管理部门行政执法和土地、矿产、规划执行情况;依照规定负责有关行政复议和应诉;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益;承办并组织调处重大权属纠纷;查处违法案件。
(四)拟订实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制;负责组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。确保耕地面积总量动态平衡。
(五)统一管理全区城乡地政、地籍工作,制定、实施地籍管理方法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态检测;组织地籍信息系统建设;组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记、发证等工作。
(六)主管全区土地的征收(用)、划拨工作;承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作;参与建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。
(七)负责全区土地市场和土地资产管理;负责国有土地划拨使用目录指南的实施;制定乡(镇)村用地管理实施办法;负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理;指导农村集体非农土地使用权的流转管理;负责并指导基准地价、标定地价评测;确认土地使用权价格;负责土地收益的征收管理工作。
(八)依法管理矿产资源采矿权、采矿权的审批登记发证的审查工作和转让审批登记的审查工作;依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护;依法征收矿产资源补偿以及探矿权和采矿权使用费与价款的收取。
(九)负责全区矿产资源储量管理;组织全区矿产资源的调查评价;依法实施全区地质勘察行业管理;监督管理全区地址勘察活动。
(十)组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址;监测、监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;保护具有重要价值的地质地貌景观、古生物化石、标准地质剖面等地质遗迹。
(十一)组织并管理全区基础测绘、行政区域线测绘、地籍测绘和其他重大项目测绘;负责测绘单位资格审查发证;负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理,监督测绘成果管理和资料汇交。
(十二)监督管理全测绘基准和测量控制系统;管理和保护测量标志;监督执行测绘行业标准化工作;依法管理地图市场;协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。
(十三)负责全区采煤沉陷区搬迁、治理等工作。
(十四)安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用;组织开展对外合作与交流。
(十五)承办区工委、管委交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2024年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|
|
|
第二部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
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|
公开01表 |
|
部门:淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|
金额单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
921.26 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
107.71 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
12.83 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
4.58 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
107.71 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
716.03 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
176.55 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
11.28 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,028.97 |
本年支出合计 |
57 |
1,028.97 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,028.97 |
总计 |
60 |
1,028.97 |
|
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
金额单位:万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,028.97 |
1,028.97 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.83 |
12.83 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.41 |
12.41 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.11 |
10.11 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
107.71 |
107.71 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
107.71 |
107.71 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
91.00 |
91.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
16.71 |
16.71 |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
716.03 |
716.03 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
583.29 |
583.29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
583.29 |
583.29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
132.74 |
132.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
5.37 |
5.37 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
127.37 |
127.37 |
|
|
|
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
176.55 |
176.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
176.55 |
176.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
52.58 |
52.58 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
67.97 |
67.97 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
科目 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 |
经营支出 |
对附属单位 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,028.97 |
89.99 |
938.99 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.83 |
12.83 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.41 |
12.41 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.11 |
10.11 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
107.71 |
|
107.71 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
107.71 |
|
107.71 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
91.00 |
|
91.00 |
|
|
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
16.71 |
|
16.71 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
716.03 |
|
716.03 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
583.29 |
|
583.29 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
583.29 |
|
583.29 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
132.74 |
|
132.74 |
|
|
|
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
5.37 |
|
5.37 |
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
127.37 |
|
127.37 |
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
176.55 |
61.29 |
115.25 |
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
176.55 |
61.29 |
115.25 |
|
|
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
52.58 |
52.58 |
|
|
|
|
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
67.97 |
8.71 |
59.26 |
|
|
|
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
56.00 |
|
56.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
||
|
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
921.26 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
107.71 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
12.83 |
12.83 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
107.71 |
|
107.71 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
716.03 |
716.03 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
176.55 |
176.55 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,028.97 |
本年支出合计 |
59 |
1,028.97 |
921.26 |
107.71 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,028.97 |
总计 |
64 |
1,028.97 |
921.26 |
107.71 |
|
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|
金额单位:万元 |
||||
|
科目 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
921.26 |
89.99 |
831.28 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.83 |
12.83 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.41 |
12.41 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.11 |
10.11 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.29 |
2.29 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.42 |
0.42 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.58 |
4.58 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.58 |
4.58 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.58 |
4.58 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
716.03 |
|
716.03 |
||
|
21301 |
农业农村 |
583.29 |
|
583.29 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
583.29 |
|
583.29 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
132.74 |
|
132.74 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
5.37 |
|
5.37 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
127.37 |
|
127.37 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
176.55 |
61.29 |
115.25 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
176.55 |
61.29 |
115.25 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
52.58 |
52.58 |
|
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
67.97 |
8.71 |
59.26 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
56.00 |
|
56.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.28 |
11.28 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.28 |
11.28 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.04 |
8.04 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.24 |
3.24 |
|
||
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目 |
科目名称 |
决算数 |
科目 |
科目名称 |
决算数 |
科目 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
81.27 |
302 |
商品和服务支出 |
8.71 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
27.26 |
30201 |
办公费 |
0.75 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.24 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
15.60 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
9.72 |
30205 |
水费 |
0.48 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.11 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.26 |
30207 |
邮电费 |
0.31 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.58 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.46 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.04 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.30 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.80 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.08 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
81.27 |
公用经费合计 |
8.71 |
|
|||||
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
科目 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
107.71 |
|
107.71 |
107.71 |
|
107.71 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
107.71 |
|
107.71 |
107.71 |
|
107.71 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
107.71 |
|
107.71 |
107.71 |
|
107.71 |
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
91.00 |
|
91.00 |
91.00 |
|
91.00 |
|
|
|
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
|
|
16.71 |
|
16.71 |
16.71 |
|
16.71 |
|
|
|
|
||
|
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|
金额单位:万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
说明:淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分 淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1028.97万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1028.97万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各增加81.11万元,增长8.56%,主要原因:一是实施的项目数量或规模有所扩大,需要更多的资金支持,从而直接推动了收入与支出的增长;二是2024年国土局新增“多规合一”村庄规划此项目,导致经费支出相应增长。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1028.97万元,其中:财政拨款收入1028.97万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1028.97万元,其中:基本支出89.99万元,占8.75%;项目支出938.99万元,占91.25%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1028.97万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1028.97万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各增加81.11万元,增长8.56%,主要原因:一是实施的项目数量或规模有所扩大,需要更多的资金支持,从而直接推动了收入与支出的增长;二是2024年国土局新增“多规合一”村庄规划此项目,导致经费支出相应增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出921.26万元,占本年支出的97.78%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.60万元,减少0.60%。主要原因一是一般行政管理事务项目支出减少;二是自然资源利用与保护项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出921.26万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出12.83万元,占1.39%;卫生健康支出(类)支出4.58万元,占0.49%;农林水(类)支出716.03万元,占77.72%;自然资源海洋气象等支出(类)支出176.55万元,占19.16%;住房保障支出(类)支出11.28万元,占1.23%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.0万元,支出决算为921.26万元,完成年初预算的268.59%。决算数大于预算数的主要原因:一是年终追加土地复垦项目资金;二是拨付以前年度项目资金。其中:基本支出89.99万元,占9.77%;项目支出831.28万元,占90.23%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为14.8万元,支出决算为10.11万元,完成年初预算的68.31%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.4万元,支出决算为2.29万元,完成年初预算的30.95%,决算数小于预算数的主要原因是非参公事业人员增加,行政人员减少。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.6万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的70%,决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.4万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算的71.56%,决算数小于预算数的主要原因是非参公事业人员增加,行政人员减少。
5.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为583.29万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项支出。
6.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20.0万元,支出决算为5.37万元,完成年初预算的26.85%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,降低不必要开支。
7.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为35.0万元,支出决算为127.37万元,完成年初预算的363.91%,决算数大于预算数的主要原因是拨付往年项目资金。
8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为84.2万元,支出决算为52.58万元,完成年初预算的62.45%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足,缩减绩效开支。
9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为88.8万元,支出决算为67.97万元,完成年初预算的76.54%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足,缩减项目开支。
10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为70.00万元,支出决算为56.00万元,完成年初预算的80.0%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足,缩减项目开支。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.1万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的72.43%,决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.70万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的68.94%,决算数大于预算数的主要原因是补贴标准调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出89.99万元,其中:人员经费81.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费8.71万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入107.71万元,本年支出107.71万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为200.00万元,支出决算为91.00万元,完成年初预算的45.50%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足,缩减项目开支。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.71万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局机关运行经费支出8.71万元,比2023年增加4.31万元,增长97.95%,主要原因是部门运行事务增多。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共15个项目,涉及资金939.14万元。从评价情况看,大部分项目在实施过程中能够紧扣既定的绩效目标,有效推进计划任务,展现出良好的执行力度和财务管理能力。资金使用上,确保了资源的合理配置与高效利用,多数项目实现了预期的产出和效益,包括但不限于服务提升、项目进度达标、社会效益显著增强等方面,体现了预算资金的正面影响力。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,毛集社会发展综合实验区国土资源局在执行国家土地、矿产资源及测绘管理相关政策,保障区域经济发展和社会服务方面取得了显著成效。绩效目标设定科学合理,与部门职能紧密贴合,且在实施过程中得到了有效的执行。
组织对“测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费”等1个项目开展了部门评价,共涉及资金55.99万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,绩效管理工作表现出了较高的管理水平和实施效果。项目建立完善的测绘成果资料管理制度,对资料的收集、整理、存储、使用和保密等环节进行规范管理,能确保测绘成果资料的安全和有效利用,同时对生态环境的改善和保护起到了积极作用。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2024年度部门决算中反映“2022年林业增绿增效行动奖补资金及抚育资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
2022年林业增绿增效行动奖补资金及抚育资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为76.88万元,执行数为76.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效增加森林资源总量,提高森林覆盖率,改善生态环境,增强森林生态系统的服务功能,如涵养水源、保持水土、净化空气;二是完成一定面积的造林任务,确保新造林的成活率达到规定标准。发现的主要问题及原因:一是基层林业部门缺乏专业的技术人员,在造林规划、抚育管理等方面存在技术难题,影响了项目的实施效果;二在造林过程中,土地流转涉及众多农户,协调难度大,部分土地流转价格过高,增加了项目成本。下一步改进措施:一是开展专业技术培训,提高基层林业人员的业务水平;引进高层次林业技术人才,充实基层林业队伍;与科研院校合作,建立产学研基地,为林业发展提供技术支撑;二是加强政策宣传,提高农户对土地流转的认识;建立土地流转服务平台,规范土地流转程序;合理确定土地流转价格,保障农户和企业的合法权益。
2022年林业增绿增效行动奖补资金及抚育资金项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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|
(2024年度) |
||||||||||
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
项目名称 |
2022年林业增绿增效行动奖补资金及抚育资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
0.00 |
76.88 |
76.88 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0.00 |
76.88 |
76.88 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
兑付以前年度指标,包含2022年林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金(一般转移支付)项目、2021年度成片造林和林业龙头企业奖补资金、2022年林业资源保护修复与改革发展(专项转移支付)、2022年中央财政林业改革发展资金(市本级) |
本年度顺利兑付以前年度多项林业资金指标,涉及林长制考核、造林及资源保护等项目,各项目绩效目标达成,有效推动林业发展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
兑付项目个数 |
≤4个 |
4个 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金支出及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
≤768760元 |
768760.00元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|
|||
|
社会效益 |
提升森林覆盖率 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
保护森林 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
持续提升森林覆盖面积 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”
(3)部门评价结果。
《2024年度测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费项目绩效评价报告》详见“附件2:2024年度测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:2024年度项目支出绩效自评表
|
绩效自评项目清单 |
|
|
序号 |
名称 |
|
1 |
2022年省级农民林业专业合作社示范社、示范家庭林场和省级森林城市、森林城镇、森林村庄奖补资金 |
|
2 |
追加不动产中心工作经费 |
|
3 |
森林督查、自然保护地图斑调查等技术服务费 |
|
4 |
测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费 |
|
5 |
不动产登记经费 |
|
6 |
20个“多规合一”村庄规划 |
|
7 |
合淮阜森林长廊土地流转费区级配套资金 |
|
8 |
土地复垦项目资金 |
|
9 |
土地复垦资金 |
|
10 |
合淮阜绿色长廊土地流转费 |
|
11 |
林业资源保护修复与改革发展资金 |
|
12 |
林长制考核及国土绿化提升奖补资金 |
|
13 |
2024年中央财政林业改革发展资金 |
|
14 |
2022年林业增绿增效行动奖补资金及抚育资金 |
|
15 |
2023年度成片造林市级补助 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2022年省级农民林业专业合作社示范社、示范家庭林场和省级森林城市、森林城镇、森林村庄奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室印发《关于深化新一轮林长制改革的实施方案》的通知(淮办发〔2021〕40 号),经研究,现下达2022年度省级农民林业专业合作社示范社、示范家庭林场和省级森林城市、森林城镇、森林村庄奖补资金 10万元,严格资金管理,确保资金使用规范安全,提升财政资金使用效益,并接受审计部门的监督。 |
完成省级农民林业专业合作社示范社、示范家庭林场和森林城市、城镇、村庄奖补资金下达,达成规范使用资金、提升财政效益的目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成省级森林村庄创建 |
≥1个 |
1个 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
省级森林村庄创建是否通过验收 |
=100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
森林村庄创建当年任务完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
创建成功奖补资金 |
≤100000元 |
100000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
林业产业增值,林农收入提升的影响 |
提高 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
社会效益 |
新增本地林业就业岗位,带动就业能力 |
显著 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
生态效益 |
退耕还林巩固提升促进林分结构改善是否明显 |
显著 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
可持续影响 |
营造林促进森林生态系统稳定是否明显 |
显著 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
林农满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
追加不动产中心工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
0.00 |
28.07 |
28.07 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
28.07 |
28.07 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
因区不动产登记中心承担农村房地一体确权登记,涉及全区 27986户,需购置档案盒、档案柜、消防设备等日常办公耗材和办公用品,另需支付聘用人员工资、社保等其他相关费用等。追加拨付贰拾捌万陆千元整,为保障中心工作正常开展。 |
完成农村房地一体确权登记27986户,购置办公耗材及支付聘用人员费用,达成保障中心工作正常开展、提升登记效率的目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障单位数 |
=1家 |
1家 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金支付时效性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤280698.35元 |
280698.35元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对保障人员经费,减轻经济负担的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
社会效益 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
生态效益 |
生态效益指标不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
可持续影响 |
持续保障社会和谐稳定发展 |
较高 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
单位满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
森林督查、自然保护地图斑调查等技术服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
20.00 |
20.00 |
5.37 |
10 |
26.83% |
2.68 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
5.37 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
年底之前支付完成 |
项目绩效目标完成良好。调查全面准确,成果及时交付,有效助力资源监管,资金使用合规合理。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
运转单位数 |
=1个 |
1个 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
发放及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤20万元 |
5.3667万元 |
15 |
14 |
财政资金紧张,拨付较慢 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对森林存活率的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
社会效益 |
病虫害发生情况调查与监测;森林防火,保障森林安全 |
显著 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
生态效益 |
对 生态环境改善的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
可持续影响 |
持续保障森林防治安全 |
显著 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
91.68 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
70.00 |
70.00 |
56.00 |
10 |
80.00% |
8.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
70.00 |
70.00 |
56.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保持淮南市地图持续更新。根据市人民政府办公室《关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》相关要求工作;《测绘法》第25条、第34条;中华人民共和国《地图管理条例》第6条、第14条规定;国土资源部《地图审核管理规定》第3条、第4条规定收集、更新淮南地图资料。 |
淮南市地图资料更新工作按计划有序进行,保持地图持续更新,满足市人民政府办公室、《测绘法》、《地图管理条例》、《地图审核管理规定》等要求,确保地图资料的准确性与时效性,为相关工作提供可靠支持。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
获取全省覆盖率达到约90%范围地面分辨率全色优于2.1米、多光谱优于10米的卫星遥感影像次数 |
≥3次 |
3次 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
达到国家相关技术要求 |
基本达成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
基本达成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤70万元 |
55.9994万元 |
15 |
14 |
财政资金紧张,拨付较慢 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对资源共享的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
社会效益 |
为社会多部门、多行业提供地理信息基础数据服务 |
明显 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
生态效益 |
扩大测绘地理信息成果在国民经济 |
较高 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
可持续影响 |
社会发展各个领域服务范围的持续影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业单位满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
97.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
不动产登记经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
50.00 |
50.00 |
31.33 |
10 |
62.67% |
6.27 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
50.00 |
50.00 |
31.33 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
资料汇集、整理和数据登记及分析工作;进行不动产登记方面的各项研究,协助相关部门进行不动产登记规范化建设以及权利证书监管工作;进行不动产权利制度、确权和权属争议调处的理论、政策研究。 |
已完成资料汇集、整理、登记与分析,开展不动产登记多方面研究,协助规范建设与证书监管,权属相关理论政策研究有序推进。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
监管次数 |
≥1次 |
1次 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
支付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤50万元 |
31.334784万元 |
15 |
14 |
财政资金紧张,拨付较慢 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
生态指标不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
持续保障社会和谐稳定发展 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
95.27 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
20个“多规合一”村庄规划 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
200.00 |
200.00 |
91.00 |
10 |
45.50% |
4.55 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
200.00 |
200.00 |
91.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
国土空间指标控制及分解,国土空间总体格局,自然资源与生态保护利用,耕地与永久基本农田保护,国土空间开发强度及城乡建设用地布局优化,城乡公共服务设施配置,土地利用控制与规划分区,国土空间规划数据库建设等。包括专题“双评估”、“城镇开发边界划定”、“国土综合整治与生态修复”、“基于乡村振兴战略的城乡融合发展研究”等四个专题报告。 |
已完成国土空间指标分解、格局规划等工作,四个专题报告也已完成,达成各项绩效目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
规划次数 |
≥10次 |
10次 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金支出及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
≤200万元 |
91.00万元 |
15 |
14 |
财政资金紧张,拨付进度较慢 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
改善农村生产条件 |
影响程度( 较高、明显、一般、较差) |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
社会效益 |
增加土地有效供给,缓解用地供需矛盾,保障城镇化发展的必要用地 |
影响程度( 较高、明显、一般、较差) |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
生态效益 |
构建健康、完整、连续 的生态空间 |
影响程度( 较高、明显、一般、较差) |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
可持续影响 |
持续保障社会和谐稳定发展 |
影响程度( 较高、明显、一般、较差) |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众和业主单位对规划编制工作满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
93.55 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
合淮阜森林长廊土地流转费区级配套资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
25.00 |
25.00 |
5.64 |
10 |
22.58% |
2.26 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
25.00 |
25.00 |
5.64 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成土地补偿、安置补助、青苗费补偿。 |
已按规定完成土地补偿、安置补助及青苗费补偿工作,款项精准发放到位,保障了相关权益人利益 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地流转面积 |
≥3000亩 |
3000亩 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤25万元 |
5.644万元 |
15 |
14 |
财政资金紧张,拨付较慢 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
提高0801-林业产值、促进经济发展等情况 |
明显 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
社会效益 |
对《安徽0801-林业科技》得到广泛推广,与全国0801-林业期刊进行长期互换交流的影响 |
影响程度(较高、明显、一般) |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
生态效益 |
提升森林覆盖率 |
影响程度(较高、明显、一般) |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
可持续影响 |
对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间 |
影响程度(较高、明显、一般) |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
91.26 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
土地复垦项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
0.00 |
583.29 |
583.29 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0.00 |
583.29 |
583.29 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
国家为鼓励地方政府发展粮食生产,维护粮食安全,由中央财政安排粮食主产省的年度奖励资金。奖励资金按用途使用,专款专用,充分发挥资金使用效益。 |
已按计划专款专用,完成既定复垦面积,提升土地质量,有效改善生态环境,充分发挥资金使用效益,达成预期绩效目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇数量 |
=3个 |
3个 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金支出及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤5832900.00元 |
5832900.00元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对提高乡镇经济、增加税收的影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对农业生产发展的影响 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
生态不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
持续提高农业发展水平 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
土地复垦资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
0.00 |
16.71 |
16.71 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0.00 |
16.71 |
16.71 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
用于支付三镇2017年至2022年增减挂钩试点项目部分复垦经费。 |
已按计划专款专用,完成既定复垦面积,提升土地质量,有效改善生态环境,达成预期绩效目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补偿乡镇数量 |
=3个 |
3个 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
支付合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
支付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
补偿总资金 |
≤167100元 |
167100.00元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对被征迁群众的经济水平提升的影响 |
明显 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
社会效益 |
对推动各项工作顺利进行的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
生态效益 |
对区域生态环境的提升或影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
可持续影响 |
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
合淮阜绿色长廊土地流转费 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
0.00 |
34.85 |
34.85 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0.00 |
34.85 |
34.85 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成土地补偿、安置补助、青苗费补偿。 |
已按规定完成土地补偿、安置补助及青苗费补偿工作,款项精准发放到位,保障了相关权益人利益 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地流转面积 |
≥3000亩 |
3000亩 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤348492.5元 |
348492.50元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
提高0801-林业产值、促进经济发展等情况 |
影响程度(较高、明显、一般) |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
社会效益 |
对《安徽0801-林业科技》得到广泛推广,与全国0801-林业期刊进行长期互换交流的影响定性 |
影响程度(较高、明显、一般) |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
生态效益 |
提升森林覆盖率 |
影响程度(较高、明显、一般) |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
可持续影响 |
对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间 |
影响程度(较高、明显、一般) |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
林业资源保护修复与改革发展资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
湿地保护修复1处,推动林业资源保护能力及水平的提升,进一步改善区域内生态环境,充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。 |
完成湿地保护修复1处,推动林业资源保护能力及水平的提升,进一步改善区域内生态环境,充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
湿地保护修复 |
=1条 |
1条 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
湿地保护修复完成及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤200万元 |
0万元 |
15 |
14 |
财政资金紧张,暂未拨付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济指标不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|
|||
|
社会效益 |
提升林业资源保护修复能力和水平 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
改善区域内生态环境,有效保护生态系统 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
生态系统功能改善可持续影响 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
89.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
林长制考核及国土绿化提升奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
推动林业资源保护能力及水平的提升,进一步改善区域内生态环境,充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。 |
完成林业资源保护能力及水平的提升,进一步改善区域内生态环境,充分发挥公益林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
林长巡林频次 |
≥1次 |
1次 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
发放合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤15万元 |
0万元 |
15 |
14 |
财政资金紧张,暂未拨付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|
|||
|
社会效益 |
持续发挥公益林美化环境等效益 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
改善区域内生态环境,有效保护生态系统 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
生态系统功能改善可持续影响 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
89.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年中央财政林业改革发展资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
加强森林资源管护;推进大规模国土绿化,完成造林、森林抚育任务,提升林木良种培育能力和林木良种使用率 ,推进油茶林营造;开展湿地等生态保护体系建设,实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目 ;实施林业科技推广示范项目;加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护 。 |
完成森林资源管护、国土绿化造林抚育等任务,提升林木良种培育与使用率,推进油茶林营造和湿地生态保护体系建设。实施林业科技推广示范项目,加强火灾预防和野生动植物保护工作。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
湿地保护与恢复项目数量 |
=1个 |
1个 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
造林完成合格率 |
≥85% |
85% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
支付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
≤50000元 |
0元 |
15 |
14 |
财政资金紧张,暂未拨付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
正常运行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
森林、湿地生态系统生态效益发挥 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
林区职工、周边群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
89.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2022年林业增绿增效行动奖补资金及抚育资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
0.00 |
76.88 |
76.88 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0.00 |
76.88 |
76.88 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
兑付以前年度指标,包含2022年林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金(一般转移支付)项目、2021年度成片造林和林业龙头企业奖补资金、2022年林业资源保护修复与改革发展(专项转移支付)、2022年中央财政林业改革发展资金(市本级) |
本年度顺利兑付以前年度多项林业资金指标,涉及林长制考核、造林及资源保护等项目,各项目绩效目标达成,有效推动林业发展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
兑付项目个数 |
≤4个 |
4个 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金支出及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
≤768760元 |
768760.00元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|
|||
|
社会效益 |
提升森林覆盖率 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
保护森林 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
持续提升森林覆盖面积 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年度成片造林市级补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
实施单位 |
029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
市级补助9870元用于成片造林补贴,增加森林覆盖率,改善生态环境,提升城市绿化水平。 |
完成成片造林,达成森林覆盖率提升2%,改善区域生态环境,城市绿化水平显著提高。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
造林面积 |
≤32.9亩 |
32.9亩 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
成片造林通过验收 |
完成验收合格 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤9870元 |
0元 |
10 |
9 |
财政资金紧张,暂未拨付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
提高林业产值、促进经济发展等情况 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
社会效益 |
促进林业发展程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
生态效益 |
通过植被覆盖减少土壤侵蚀量 |
明显 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
可持续影响 |
对区域内经济、生态等正向影响的可持续保障 |
长期保障 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
89.00 |
|
||||||
附件2:2024年度测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费项目绩效评价报告
项目支出绩效评价报告
2024年度测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费项目绩效评价报告项目支出绩效评价报告
摘 要
根据《毛集区财政局关于做好2024年度财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求,我单位高度重视,对测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费项目开展了评价。
一、 项目基本情况
测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费项目旨在保障数据的准确性和可靠性,为后续的项目实施提供坚实基础。专业的测量服务可以提高工程建设的效率和质量,减少因数据不准确导致的设计变更和施工错误。
二、 评价结论
通过综合评价得出:2024年度测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费项目绩效评价得分为98分,评价等次为“优”。得分情况详见下表:
测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费项目支出绩效评价得分表
|
评价指标 |
决策 |
过程 |
产出 |
效益 |
合计 |
|
标准分值 |
15 |
25 |
30 |
30 |
100 |
|
评价得分 |
15 |
23 |
30 |
30 |
98 |
|
得分率(%) |
100% |
92% |
100% |
100% |
98% |
三、 存在问题及原因分析
1、测量区域存在障碍物或复杂地形,影响测量精度和进度;
2、测量人员技术水平参差不齐,导致测量成果质量不稳定。
四、 有关建议
1、采用多种测量技术相结合,如GPS测量与全站仪测量配合使用;对于障碍物可采用迂回测量或设置辅助控制点的方法;
2、加强对测量人员的技术培训和考核,定期组织技能竞赛和经验交流活动,提高测量人员的整体素质。
正文部分
一、项目基本情况
( 一)项目概况。
测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费项目旨保障数据的准确性和可靠性,为后续的项目实施提供坚实基础。专业的测量服务可以提高工程建设的效率和质量,减少因数据不准确导致的设计变更和施工错误。
测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费项目年初预算70万元,当年支出56万元。资金执行率达80%。资金来源为年初预算安排资金,专款专用,确保资金流向清晰,使用合理。截至报告期,所有预算资金已全部到位并得到有效利用,体现了良好的财务管理和控制能力。
(二)项目绩效目标。
总体目标:编制出科学、合理、可行的各类规划、方案、报告等文件。
阶段性目标:建立完善的测绘成果资料管理制度,对资料的收集、整理、存储、使用和保密等环节进行规范管理,能确保测绘成果资料的安全和有效利用。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
目的:本次绩效评价的目的是为了评估该项目的实施情况和效果,掌握项目进展情况,及时发现问题,进一步提高项目实施质量。
对象和范围: 评价直接针对测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费项目及其所涉及的财政资金使用情况,涵盖项目管理、服务提供、资金流等各个方面。涵盖了项目从策划、实施到完成的全过程,包括项目决策的科学性、管理的有效性、资金使用的合规性、服务产出的数量与质量,以及最终的社会、经济效益等。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、 评价标准等。
评价原则:本次绩效评价遵循科学、客观、公正、准确、实用的原则,严格把握项目实际情况和效果,避免主观臆断和投机取巧。
评价指标体系:本次绩效评价指标体系包括资金使用情况、项目投入产出的效益、执行的效率等方面。
评价方法:本次绩效评价采用专家评估、实地走访等多种评价方法进行,全面准确掌握项目进展情况和效果。
评价标准:本次绩效评价采用严格的评价标准进行评分,评价标准包括评价指标体系中确定的各项指标及其所占比重等。
(三)绩效评价工作过程。
本次绩效评价的工作过程依据评价原则和指标体系进行,采用多种评价方法,专家评估、实地走访等,收集有效数据,建立绩效评价模型,对项目实施情况进行综合评估。
三、综合评价情况及评价结论
(一) 综合评价情况。
测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费项目取得了显著成果,达到了预期的效果,维护了行业稳定,为社会和谐稳定做出了积极贡献,同时也展现了项目管理的高效与透明。通过综合评价得出:2024年度测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费项目绩效评价得分为98分,评价等次为“优”。得分情况详见下表:
测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费项目支出绩效评价得分表
|
评价指标 |
决策 |
过程 |
产出 |
效益 |
合计 |
|
标准分值 |
15 |
25 |
30 |
30 |
100 |
|
评价得分 |
15 |
23 |
30 |
30 |
98 |
|
得分率(%) |
100% |
92% |
100% |
100% |
98% |
(二)综合评价结论。
按照本次绩效评价的要求,在现场实施阶段,我们通过搜集评价资料,采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式,全面了解申报立项、项目管理、产出成果及效益效果等情况,重点关注了项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。总体来说,我单位认真落实专项资金使用要求,对专项资金绩效情况,包括资金投入和使用情况、及为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析规范使用方向,积极发挥财政资金引领作用。
|
测量费、制图费、编制费、信访办案费、测绘成果资料费用及地图编制印刷费项目绩效评价评分情况表 |
|||||||
|
序号 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
标准分值 |
评分情况 |
得分 |
扣分 |
|
1 |
过程 |
组织实施 |
管理制度健全性 |
5 |
已制定相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合法、合规、完整。 |
5 |
|
|
2 |
过程 |
组织实施 |
制度执行有效性 |
5 |
符合相关管理规定,全年未调整预算,项目实施的人员条件、场地设备等均已落实到位。 |
5 |
|
|
3 |
过程 |
资金管理 |
预算执行率 |
10 |
2024年度实际支出资金56万元,预算执行率为80%。 |
8 |
|
|
4 |
过程 |
资金管理 |
资金使用合规性 |
5 |
资金使用合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
5 |
|
|
5 |
决策 |
项目立项 |
立项程序规范性 |
7 |
项目申请、设立过程符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究。 |
7 |
|
|
6 |
决策 |
绩效目标 |
绩效目标合理性 |
4 |
项目绩效目标设定合理,依据充分,符合客观实际,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 |
4 |
|
|
7 |
决策 |
绩效目标 |
绩效指标明确性 |
4 |
指标明确,所绩效指标清晰、细化、可衡量,与项目目标任务数相对应。 |
4 |
|
|
8 |
产出 |
数量指标 |
获取全省覆盖率达到约90%范围地面分辨率全色优于2.1米、多光谱优于10米的卫星遥感影像次数≥3次 |
10 |
实际完成3次,实际完成率 100%。 |
10 |
|
|
9 |
产出 |
质量指标 |
达到国家相关技术要求 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
|
|
10 |
产出 |
时效指标 |
项目完成及时性 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
|
|
11 |
产出 |
成本指标 |
项目总成本≤70万元 |
5 |
未超过预算70万元,实际55.99万元严格控制成本 |
5 |
|
|
12 |
效益 |
经济效益指标 |
对资源共享的影响程度 |
5 |
完成情况良好 |
5 |
|
|
13 |
效益 |
社会效益指标 |
为社会多部门、多行业提供地理信息基础数据服务 |
5 |
实际完成情况良好 |
5 |
|
|
14 |
效益 |
生态效益指标 |
扩大测绘地理信息成果在国民经济 |
5 |
实际完成情况良好 |
5 |
|
|
15 |
效益 |
可持续影响指标 |
社会发展各个领域服务范围的持续影响程度 |
5 |
实际完成情况良好 |
5 |
|
|
16 |
满意度 |
满意度指标 |
企业单位满意度≥95% |
10 |
企业单位满意度达95% |
10 |
|
|
合计 |
|
|
|
100 |
|
98 |
|
四、绩效评价指标分析
(一)决策指标(满分15分,实得15分)
1.项目立项(满分7分,实得7分)
(1)项目立项规范性(满分7分,实得7分)
1.项目按照规定的程序申请设立;2.审批文件、材料符合相关要求;3.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
2.绩效目标(满分8分,实得8分)
(1)绩效目标合理性(满分4分,实得4分)
项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;项目资金使用合规。
(2)绩效指标明确性(满分4分,实得4分)
年初已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标清晰量化,与项目目标任务数或计划数相对应。
(二)过程指标(满分25分,实得23分)
1.资金管理(满分15分,实得13分)
(1)预算执行率(满分10分,实得8分)
项目年初预算70万元,实际执行56万元,预算执行率达80%,得8分。
(2)资金使用合规性 (满分5分,实得5分)
项目资金使用合规且符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;严格按照上述通知执行;管理制度严格执行财政局绩效目标管理件要求使各项效益达到最大化。
2.组织实施(满分10分,实得10分)
(1)管理制度健全性(满分5分,实得5分)
已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是合法、合规、完整。
(2)制度执行有效性(满分5分,实得5分)
严格遵守相关法律法规和相关管理规定;项目调整及支出调整手续齐全。
(三)产出指标(满分30分,实得30分)
1.数量指标(满分10分,实得10分)
年度设定的数量指标为获取全省覆盖率达到约90%范围地面分辨率全色优于2.1米、多光谱优于10米的卫星遥感影像次数≥3次,实际完成值为3次,达成预期指标,得分10分。
2.质量指标(满分10分,实得10分)
年度设定的质量指标为达到国家相关技术要求;达成预期指标,得分10分。
3.时效指标(满分5分,实得5分)
年度设定的时效指标为项目完成及时性,达成预期指标,得分5分。
4.成本指标(满分5分,实得5分)
年度设定的成本指标为项目总成本≤70万元;实际完成值55.99万元,得分5分。
(四)效益指标(满分30分,实得30分)
1.经济效益指标(满分5分,实得5分)
年度设定的经济效益指标为对资源共享的影响程度;实际完成值为良好,得分5分。
2.社会效益指标(满分5分,实得5分)
年度设定的社会效益指标为社会多部门、多行业提供地理信息基础数据服务;实际完成值为良好,得分5分。
3.生态效益指标(满分5分,实得5分)
年度设定的生态效益指标为扩大测绘地理信息成果在国民经济,得分5分。
4.可持续影响指标(满分5分,实得5分)
年度设定的可持续影响指标为社会发展各个领域服务范围的持续影响程度;实际完成值为良好,得分5分。
5.满意度指标(满分10分,实得10分)
年度设定的满意度指标为企业单位满意度≥95%;实际完成率为95%,得分10分。
五、主要经验及做法
1、定期组织测量人员参加专业培训,提升他们的技术水平和业务能力。培训内容包括新的测量规范、测量软件的使用等。同时,鼓励测量人员考取相关职业资格证书,提高团队整体素质;
2、注重制图数据的整合和管理,确保数据的准确性和一致性。在制图前,对相关数据进行收集、整理和分析,去除冗余数据,提高数据的可用性。
六、存在问题及原因分析
1、测量区域存在障碍物或复杂地形,影响测量精度和进度;
2、测量人员技术水平参差不齐,导致测量成果质量不稳定。
七、有关建议
1、采用多种测量技术相结合,如GPS测量与全站仪测量配合使用;对于障碍物可采用迂回测量或设置辅助控制点的方法;
2、加强对测量人员的技术培训和考核,定期组织技能竞赛和经验交流活动,提高测量人员的整体素质。
八、其他需要说明的问题
无。
皖公网安备 34042102000126号