毛集实验区国土资源局2020年部门决算
淮南市毛集社会发展综合实验区国土资源局2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 淮南市毛集实验区国土资源局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市毛集实验区国土资源局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市毛集实验区国土资源局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
淮南市毛集实验区国土资源局2020年度部门决算情况
第一部分 淮南市毛集实验区国土资源局概况
一、部门职责
(一)负责《土地管理法》、《矿产资源管理法》、《测绘法》的宣传、贯彻和实施;结合本区实际,拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理等政策;依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行。
(二)组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划;参与报省、市、区审批的城市(镇)总体规划的审核;指导审核乡(镇)土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划;组织编制全区测绘事业发展规划,负责制定和实施本区基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。
(三)监督检查乡(镇)国土资源管理部门行政执法和土地、矿产、规划执行情况;依照规定负责有关行政复议和应诉;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益;承办并组织调处重大权属纠纷;查处违法案件。
(四)拟订实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制;负责组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。确保耕地面积总量动态平衡。
(五)统一管理全区城乡地政、地籍工作,制定、实施地籍管理方法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态检测;组织地籍信息系统建设;组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记、发证等工作。
(六)主管全区土地的征收(用)、划拨工作;承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作;参与建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。
(七)负责全区土地市场和土地资产管理;负责国有土地划拨使用目录指南的实施;制定乡(镇)村用地管理实施办法;负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理;指导农村集体非农土地使用权的流转管理;负责并指导基准地价、标定地价评测;确认土地使用权价格;负责土地收益的征收管理工作。
(八)依法管理矿产资源采矿权、采矿权的审批登记发证的审查工作和转让审批登记的审查工作;依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护;依法征收矿产资源补偿以及探矿权和采矿权使用费与价款的收取。
(九)负责全区矿产资源储量管理;组织全区矿产资源的调查评价;依法实施全区地质勘察行业管理;监督管理全区地址勘察活动。
(十)组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址;监测、监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;保护具有重要价值的地质地貌景观、古生物化石、标准地质剖面等地质遗迹。
(十一)组织并管理全区基础测绘、行政区域线测绘、地籍测绘和其他重大项目测绘;负责测绘单位资格审查发证;负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理,监督测绘成果管理和资料汇交。
(十二)监督管理全测绘基准和测量控制系统;管理和保护测量标志;监督执行测绘行业标准化工作;依法管理地图市场;协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。
(十三)负责全区采煤沉陷区搬迁、治理等工作。
(十四)安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用;组织开展对外合作与交流。
(十五)承办区工委、管委交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,淮南市毛集实验区国土资源局2020年度部门决算包括:单位本级决算,与预算比较,增加(减少)0户。
纳入淮南市毛集实验区国土资源局2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
毛集实验区国土资源局本级 |
|
2 |
…… |
第二部分 淮南市毛集实验区国土资源局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门: |
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
203.40 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
21.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.73 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
21.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1.44 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
190.22 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
224.4 |
本年支出合计 |
224.40 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
224.4 |
年末结转和结余 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门:毛集区国土资源局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中:教育 收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
224.40 |
224.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
190.22 |
190.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
190.22 |
190.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
149.67 |
149.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210102 |
沉陷区治理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
224.40 |
20.79 |
203.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
190.22 |
17.62 |
172.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
190.22 |
17.62 |
172.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
149.67 |
0.00 |
149.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
22.94 |
0.00 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210102 |
沉陷区治理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
203.40 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
21.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
190.22 |
190.22 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
224.40 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
224.40 |
203.40 |
21.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
224.40 |
总计 |
224.40 |
203.40 |
21.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门: 金额单位:万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
203.40 |
20.79 |
182.61 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
190.22 |
17.62 |
172.61 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
190.22 |
17.62 |
172.61 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
149.67 |
0.00 |
149.67 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
22.94 |
0.00 |
22.94 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2210102 |
沉陷区治理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
16.39 |
302 |
商品和服务支出 |
4.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
13.22 |
30201 |
办公费 |
1.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.44 |
30202 |
印刷费 |
0.60 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.73 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
1.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.10 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
16.39 |
公用经费合计 |
4.40 |
|
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门: 金额单位:万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注:毛集区国土资源局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。
第三部分 淮南市毛集实验区国土资源局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计224.4万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计224.4万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少980.49万元,下降81.37%,主要原因:今年财政未拨付土地复垦资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计224.4万元,其中:财政拨款收入224.4万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计224.4万元,其中:基本支出20.79万元,占9.2%;项目支出203.61万元,占90.8%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计224.4万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计224.4万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少980.49万元,下降81.37%,主要原因:今年财政未拨付土地复垦资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出224.4万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少980.49万元,下降87.37%。主要原因今年财政未拨付土地复垦资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出224.4万元,主要用于以下方面:住房保障(类)支出:10万元,4.45%;城乡社区(类)支出21万元,占9.36%;卫生健康(类)支出1.73万元,占0.77%;农林水(类)1.44万元,占0.64%;自然资源海洋气象等(类)支出190.22万元,占84.78%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.4万元,支出决算为224.4万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
1.住房保障(类)保障性安居工程(款)沉陷区治理(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是年度无预算。
2.卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.73万元,决算数大于预算数的主要原因是年度无预算。
3.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,决算数大于预算数的主要原因是年度无预算。
4.自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为4.4万元,支出决算为16.72万元,完成年初预算的380%,决算数大于预算数的主要原因是决算加入了人员工资。
5.自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源规划规划及管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为149.67万元,决算数大于预算数的主要原因是年度追加预算。
6.自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。初预算为0万元,支出决算为22.94万元,决算数大于预算数的主要原因是年度追加预算。
7.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21万元,决算数大于预算数的主要原因是年度追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出20.79万元,其中:人员经费16.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;公用经费4.4万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入21万元,本年支出21万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项),年初预算为0万元,支出决算为21万元,决算数大于预算数的主要原因是年度追加预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
毛集实验区国土资源局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,毛集实验区国土资源局机关运行经费支出4.4万元,比2019年减少0.3万元,下降6.8%,主要原因是调出一人。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,毛集实验区国土资源局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,毛集实验区国土资源局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
本年度无预算绩效
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34042102000126号