毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2026年部门预算
安徽省毛集实验区管委办2026年
部门预算
2026年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门预算表
1.安徽省毛集实验区管委办2026年收支总表
2.安徽省毛集实验区管委办2026年收入总表
3.安徽省毛集实验区管委办2026年支出总表
4.安徽省毛集实验区管委办2026年财政拨款收支总表
5.安徽省毛集实验区管委办2026年一般公共预算支出表
6.安徽省毛集实验区管委办2026年一般公共预算基本支出表
7.安徽省毛集实验区管委办2026年政府性基金预算支出表
8.安徽省毛集实验区管委办2026年国有资本经营预算支出表
9.安徽省毛集实验区管委办2026年项目支出表
10.安徽省毛集实验区管委办2026年政府采购支出表
11.安徽省毛集实验区管委办2026年政府购买服务支出表
12.安徽省毛集实验区管委办2026年通用资产配置支出表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支总表的说明
2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
(一)负责区管委会议的准备工作,协助区管委领导组织会议决定事项的实施。
(二)协助区管委领导组织起草或审核以区管委、管委办公室名义发布的公文。
(三)研究区管委各部门和各镇政府向区管委请示的事项,提出审核意见,报区管委领导审批。
(四)督促、检查区管委各部门和各镇政府对区管委决定事项及区管委领导批示、指示的贯彻落实情况,及时向区管委领导报告。
(五)负责有关市人大议案、市政协提案的办理工作。
(六)协助区管委领导做好需由区管委组织处理突发事件的应急处置工作。
(七)负责区管委值班工作和重要活动的组织安排,及时报告重要情况,传达和督促落实区管委领导批示、指示。
(八)根据区管委的工作计划,搜集整理信息,组织开展专题调查研究,及时准确地向区管委反映情况,提出建议。
(九)受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。
(十)负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。
(十一)负责区管委的接待、会务、联络工作。
(十二)负责区政务中心安全保卫、物业、水、电、车辆管理等工作。
(十三)负责全区重大活动的协调、规划工作。
(十四)办理区管委和区管委领导交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,毛集实验区管理委员会办公室2026年度部门预算包括本级预算和下属单位预算(非独立核算,纳入本级统一会计核算),纳入部门预算编制范围的预算单位共3个,具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
毛集实验区管委办公室本级 |
行政单位 |
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2 |
区信息中心 |
行政单位 |
|
3 |
区政务服务中心 |
行政单位 |
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三、2026年度主要工作任务
2026年,在区工委、区管委的领导下,区管委办全力做好参谋、督查、协调、服务“四个到位”,工作质量、管理水平、队伍素质和社会形象“四个提升”,围绕区工委、区管委的中心工作,抓好全年目标任务。
(一)突出参谋助手作用,提高服务保障水平。加大协调力度,做好沟通工作。找准定位积极服务,超前筹划主动服务,注重标准规范服务。加强信息调研,当好参谋助手。紧紧围绕“滨湖小城市、生态大湿地”的发展定位,加强信息调研,确保科学决策。强化应急管理,提升应对能力。抓好突发事件预警信息发布系统建设,建立健全突发事件信息发布制度,不断完善突发事件预警信息发布工作机制。
(二)突出管理保障作用,提升综合服务能力。加强机关制度建设。完善岗位责任制、限时办结制、服务承诺制、首问负责制等,不断简化办事程序,提高办事效率。加强后勤保障能力。按照“保障有力,厉行节约”的原则,不断规范区管委办财务管理、公务接待、公车使用等工作。加强党建帮扶工作。继续做好驻村帮扶工作,帮助贫困村和贫困户理清发展思路,增强内生动力,拓宽发展渠道,促进贫困村基础设施、人居环境、产业发展、集体经济不断向好发展,实现贫困村脱贫出列、贫困户脱贫,实现同步小康。
(三)突出督促检查作用,提升服务决策水平。加强督促检查,确保政令畅通。围绕区工委、区管委中心工作,坚持一抓到底、敢于碰硬的督查方法,实现从一般督查向重点督查转变、从文电督查向现场督查转变、从受命督查向主动督查转变、从阶段督查向全程督查转变,确保区管委决策和工作部署落到实处。加强目标管理,推进工作落实。不断完善目标考核内容,规范考评办法和考核程序,强化经常性监督和过程管理。
第二部分 2026年部门预算表
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部门公开表1 |
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淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2026年收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1156.39 |
一、一般公共服务支出 |
1015.04 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、国防支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、科学技术支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
83.51 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
16.58 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
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其中:事业收入 |
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十三、交通运输支出 |
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事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
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十九、住房保障支出 |
41.26 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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|
二十六、债务付息支出 |
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|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
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|
本 年 收 入 小 计 |
1156.39 |
本 年 支 出 小 计 |
1156.39 |
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|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
收 入 总 计 |
1156.39 |
支 出 总 计 |
1156.39 |
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部门公开表2
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2026年收入总表
单位:万元
|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
1156.39 |
1156.39 |
1156.39 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
1156.39 |
1156.39 |
1156.39 |
|
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|
|
|
|
|
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部门公开表3
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2026年支出总表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1015.04 |
329.40 |
685.64 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1001.04 |
329.40 |
671.64 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
268.27 |
268.27 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
732.77 |
61.13 |
671.64 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.51 |
83.51 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.23 |
82.23 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
28.76 |
28.76 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.65 |
35.65 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.21 |
1.21 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.73 |
26.73 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1156.39 |
470.75 |
685.64 |
|
|
|
|
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部门公开表4 |
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淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2026年财政拨款收支总表 |
||||
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单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
1156.39 |
一、本年支出 |
1156.39 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
1156.39 |
(一)一般公共服务支出 |
1015.04 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
83.51 |
|
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
16.58 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
41.26 |
|
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
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|
二、年终结转结余 |
|
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|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1156.39 |
支 出 总 计 |
1156.39 |
|
部门公开表5
|
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2026年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1015.04 |
329.40 |
261.22 |
68.17 |
685.64 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1001.04 |
329.40 |
261.22 |
68.17 |
671.64 |
|
2010301 |
行政运行 |
268.27 |
268.27 |
261.22 |
7.04 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
732.77 |
61.13 |
|
61.13 |
671.64 |
|
20113 |
商贸事务 |
14.00 |
|
|
|
14.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
14.00 |
|
|
|
14.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.51 |
83.51 |
83.51 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.23 |
82.23 |
82.23 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
28.76 |
28.76 |
28.76 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.65 |
35.65 |
35.65 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.82 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.58 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.58 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.60 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.21 |
1.21 |
1.21 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.26 |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.26 |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.73 |
26.73 |
26.73 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
14.52 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
合计 |
1156.39 |
470.75 |
402.57 |
68.17 |
685.64 |
部门公开表6
|
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2026年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
370.21 |
370.20 |
|
|
30101 |
基本工资 |
109.82 |
109.81 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.68 |
21.68 |
|
|
30103 |
奖金 |
43.15 |
43.15 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
42.01 |
42.01 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.65 |
35.65 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.82 |
17.82 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.37 |
15.37 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.21 |
1.21 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.36 |
1.36 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.73 |
26.73 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
55.41 |
55.41 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
68.17 |
|
68.17 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
7.04 |
|
7.04 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
44.00 |
|
44.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.13 |
|
6.13 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.37 |
32.37 |
|
|
30302 |
退休费 |
31.36 |
31.36 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
合计 |
470.75 |
402.57 |
68.17 |
部门公开表7
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2026年政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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说明:安徽省毛集实验区管委办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表8
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2026年国有资本经营预算支出表
单位:万元
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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说明:安徽省毛集实验区管委办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表9
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2026年项目支出表
单位:万元
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
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特定目标类 |
党建 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
公车购置费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
33.44 |
33.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
公务用车信息平台维护费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
管委周转宿舍房屋租赁费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
机关工作人员餐补(全区) |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
225.00 |
225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
年鉴编撰费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
7.60 |
7.60 |
|
|
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|
|
|
|
特定目标类 |
区政府会议室电子屏采购及设备购置 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
25.00 |
25.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
日常运转经费 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
287.00 |
287.00 |
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|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
网站宣传信息化建设 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
18.00 |
18.00 |
|
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|
|
|
|
|
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特定目标类 |
无纸化办公系统 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
25.46 |
25.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
应急管理 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
驻村干部补助 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
2.54 |
2.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
685.64 |
685.64 |
|
|
|
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|
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部门公开表10 |
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淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2026年政府采购支出表 |
|||||||
|
单位:万元 |
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|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
公车购置费 |
轿车 |
31.44 |
31.44 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
31.44 |
31.44 |
|
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部门公开表11 |
||||||
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淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2026年政府购买服务支出表 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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说明:安徽省毛集实验区管委办没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
部门公开表12
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2026年资产配置表
单位:万元
|
资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量 (台、件) |
金额 |
|
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说明:安徽省毛集实验区管委办没有安排通用资产配置支出,故本表无数据。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则,安徽省毛集实验区管委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省毛集实验区管委办2026年收支总预算1156.39万元,收入全部是一般公共预算财政拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2026年收入总表的说明
安徽省毛集实验区管委办2026年收入预算1156.39万元,其中,本年收入1156.39万元,上年结转收入0万元。
(一)本年收入1156.39万元,收入全部为一般公共预算财政拨款收入1156.39万元,占100%,比2025年预算减少1.21万元,降低0.10%,降低原因主要是厉行节约,严控开支。
三、关于2026年支出总表的说明
安徽省毛集实验区管委办2026年支出预算1156.39万元,比2025年预算减少1.21万元,降低0.10%,降低原因主要是厉行节约,严控开支。其中,基本支出470.75万元,占40.71%,主要用于保障机构日常运转;项目支出685.64万元,占59.29%,主要用于一般行政管理事务,专项业务等支出。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
安徽省毛集实验区管委办2026年财政拨款收支预算1156.39万元。收入资金来源全部为一般公共预算财政拨款,支出按功能分类分为:一般公共服务支出1015.04万元,占87.78%;社会保障和就业支出83.51万元,占7.22%;卫生健康支出16.58万元,占1.43%;住房保障支出41.26万元,占3.57%。
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
安徽省毛集实验区管委办2026年一般公共预算支出1156.39万元,比2025年预算减少1.21万元,降低0.10%,主要原因:一是厉行节约,严控开支。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1015.04万元,占87.78%;社会保障和就业支出83.51万元,占7.22%;卫生健康支出16.58万元,占1.43%;住房保障支出41.26万元,占3.57%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算268.27万元,比2025年预算增长14.57万元,增长5.74%,增长原因主要是人员增多经费增加。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算732.77万元,比2025年预算减少11.23万元,下降1.51%,下降原因主要是厉行节约,严控开支。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2026年预算14万元,比2025年预算降低16万元,降低53.33%,降低原因主要是项目支出减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算28.76万元,比2025年预算增加5.56万元,增长23.97%,增长原因主要是本年新增人员。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算35.65万元,比2025年预算增加0.75万元,增长0.21%,增长原因主要是基本养老费用支出基数调整。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算17.82万元,比2025年预算增加0.42万元,增长2.41%,增长原因主要是职业年金缴纳基数调整。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算1.28万元,比2025年预算增加0.28万元,增长28%,增长原因主要是其他社会保障缴费基数调整。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算2.77万元,比2025年预算减少0.2万元,下降6.73%,下降原因主要是支出功能科目调整。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算12.60万元,比2025年预算增加0.50万元,增长4.13%,增长原因主要是此类项目科目调账。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算1.21万元,比2025年预算减少0.08万元,下降6.20%,下降原因主要是支出功能科目调整。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算26.73万元,比2025年预算增加0.63万元,增长2.41%,增长原因是住房公积金缴纳基数调整。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算14.52万元,比2025年预算增加3.72万元,增长34.44%,增长原因主要是提租补贴金额调整。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
安徽省毛集实验区管委办2026年一般公共预算基本支出470.75万元,其中,人员经费402.57万元,公用经费68.17万元。
(一)人员经费402.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
(二)公用经费68.17万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
安徽省毛集实验区管委办2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
安徽省毛集实验区管委办2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
安徽省毛集实验区管委办2026年预算共安排项目支出685.64万元,比2025年预算减少70.56万元,降低9.33%。收入资金来源全部为一般公共预算财政拨款财政拨款安排685.64万元(其中,一般公共预算财政拨款安排685.64万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排 0万元(其中,一般公共预算财政拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
安徽省毛集实验区管委办2026年预算共安排政府采购支出31.44万元,比2025年预算增加31.44万元,增长100%。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明
安徽省毛集实验区管委办2026年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“日常运转经费”项目。
(1)项目概述。本项目由毛集实验区管委办发起,旨在优化行政运行效率并推动区域事业发展;
(2)立项依据。财政局2026年预算批复;
(3)实施主体。毛集实验区管委办
(4)起止时间。2026年1月—2026年12月;
(5)项目内容。用于2026年区直部门区管委区政务大楼农业大楼综合楼政务服务中心等场所水电费、支出网络光纤及各办公室电话费、差旅费含交通补助费,招商引资、政务服务宣传印刷、公务接待、公务用车、维护、物业管理等费用支出,保障各单位正常运转,积极发挥政府效能,更好地为广大人民群众服务;
(6)年度预算安排。287.00万元
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
(2026年度) |
|||||||
|
项目名称 |
日常运转经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[003]淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
287.00 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
287.00 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
申请287万元财政资金,用于2026年区直部门区管委区政务大楼农业大楼综合楼政务服务中心等场所水电费、支出网络光纤及各办公室电话费、差旅费含交通补助费,招商引资、政务服务宣传印刷、公务接待、公务用车、维护、物业管理等费用支出,保障各单位正常运转,积极发挥政府效能,更好地为广大人民群众服务。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
支出单位数量 |
≥2家 |
||||
|
质量指标 |
支出合规性 |
合规 |
|||||
|
时效指标 |
经费发放时效性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤287万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济指标不适用 |
不适用 |
||||
|
社会效益 |
保障日常工作开展,切实履行工作职责 |
明显 |
|||||
|
生态效益 |
对水电能耗节约,优化资源使用,美化环境的影响程度 |
较高 |
|||||
|
可持续影响 |
对提升工作效率和管理水平的影响程度 |
较高 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≥90% |
||||
2.“机关工作人员餐补”项目。
(1)项目概述。区直机关工作人员食堂就餐补助,根据区管委工作会议安排,该资金用于人员就餐补助。
(2)立项依据。2024年毛集实验区管委办公室第1期,第五项,关于提高伙食补助标准。
(3)实施主体。淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室。
(4)起止时间。2026年1月—2026年12月。
(5)项目内容。区直机关工作人员食堂就餐补助,根据区管委工作会议安排,该资金用于人员就餐补助,保障全区区直机关工作人员早餐和午餐就餐工作。
(6)年度预算安排。225.0万元。
(7)绩效目标。保障全区区直机关工作人员早餐和午餐就餐工作。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
(2026年度) |
|||||||
|
项目名称 |
机关工作人员餐补(全区) |
||||||
|
主管部门及代码 |
[003]淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
225.00 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
225.00 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
申请225万元财政资金,用于区直机关工作人员食堂就餐补助,根据区管委工作会议安排,该资金用于人员就餐补助,保障全区区直机关工作人员早餐和午餐就餐工作。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
≥300人 |
||||
|
质量指标 |
补助标准合规性 |
合理合规 |
|||||
|
时效指标 |
补助发放时效性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤225万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对提高补贴职工的经济收入,减轻生活负担的影响程度 |
显著 |
||||
|
社会效益 |
保障单位干部职工用餐,强化食品安全管理 |
显著 |
|||||
|
生态效益 |
提倡光盘行动、拒绝浪费,改善生态环境的影响 |
显著 |
|||||
|
可持续影响 |
保障人员用餐营养、卫生、食品安全、提高服务质量 |
显著 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
单位人员满意度 |
≥95% |
||||
(二)机关运行经费。
安徽省毛集实验区管委办2026年机关运行经费财政拨款预算68.17万元,比2025年预算增加50.37万元,增长282.98%,增长主要原因是购买公务用车。
(三)政府采购情况。
安徽省毛集实验区管委办2026年政府采购预算31.44万元。其中:政府采购一般公共预算31.44万元,政府性基金预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日,淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室共有车辆10辆,其中:其他用车10辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
2026年部门预算安排购置公务用车2辆,购置费31.44万元;安排购置单价50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单价100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2026年,安徽省毛集实验区管委办12个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款685.64万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
附件:安徽省毛集实验区管委办2026年度项目支出绩效目标
附件:
安徽省毛集实验区管委办2026年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
|
1 |
日常运转经费 |
287.00 |
|
2 |
机关工作人员餐补(全区) |
225.00 |
|
3 |
管委周转宿舍房屋租赁费 |
30.00 |
|
4 |
公务用车信息平台维护费 |
10.60 |
|
5 |
网站宣传信息化建设 |
18.00 |
|
6 |
年鉴编撰费 |
7.60 |
|
7 |
应急管理 |
20.00 |
|
8 |
无纸化办公系统 |
25.46 |
|
9 |
驻村干部补助 |
2.54 |
|
10 |
公车购置费 |
33.44 |
|
11 |
党建 |
1.00 |
|
12 |
区政府会议室电子屏采购及设备购置 |
25.00 |
|
合计 |
|
685.64 |
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
(2026年度) |
|||||||
|
项目名称 |
日常运转经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[003]淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
287.00 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
287.00 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
申请287万元财政资金,用于2025年区直部门区管委区政务大楼农业大楼综合楼政务服务中心等场所水电费、支出网络光纤及各办公室电话费、差旅费含交通补助费,招商引资、政务服务宣传印刷、公务接待、公务用车、维护、物业管理等费用支出,保障各单位正常运转,积极发挥政府效能,更好地为广大人民群众服务。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
支出单位数量 |
≥2家 |
||||
|
质量指标 |
支出合规性 |
合规 |
|||||
|
时效指标 |
经费发放时效性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤287万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济指标不适用 |
不适用 |
||||
|
社会效益 |
保障日常工作开展,切实履行工作职责 |
明显 |
|||||
|
生态效益 |
对水电能耗节约,优化资源使用,美化环境的影响程度 |
较高 |
|||||
|
可持续影响 |
对提升工作效率和管理水平的影响程度 |
较高 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≥90% |
||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
(2026年度) |
|||||||
|
项目名称 |
机关工作人员餐补(全区) |
||||||
|
主管部门及代码 |
[003]淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
225.00 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
225.00 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
申请225万元财政资金,用于区直机关工作人员食堂就餐补助,根据区管委工作会议安排,该资金用于人员就餐补助,保障全区区直机关工作人员早餐和午餐就餐工作。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
≥300人 |
||||
|
质量指标 |
补助标准合规性 |
合理合规 |
|||||
|
时效指标 |
补助发放时效性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤225万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对提高补贴职工的经济收入,减轻生活负担的影响程度 |
显著 |
||||
|
社会效益 |
保障单位干部职工用餐,强化食品安全管理 |
显著 |
|||||
|
生态效益 |
提倡光盘行动、拒绝浪费,改善生态环境的影响 |
显著 |
|||||
|
可持续影响 |
保障人员用餐营养、卫生、食品安全、提高服务质量 |
显著 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
单位人员满意度 |
≥95% |
||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
(2026年度) |
|||||||
|
项目名称 |
管委周转宿舍房屋租赁费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[003]淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
30.00 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
30.00 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
申请30万元财政资金,用于2026年管委周转宿舍房屋租赁费用支出。确保管委周转宿舍房屋租赁资金充足,保障员工住宿需求,提高居住满意度。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁房屋数量 |
≥20间 |
||||
|
质量指标 |
宿舍租赁标准 |
合理合规 |
|||||
|
时效指标 |
经费发放时效性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤30万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进房屋租赁发展,政府和市场之间的经济桥梁 |
程度较高 |
||||
|
社会效益 |
缓解单位员工住房压力 |
程度较高 |
|||||
|
生态效益 |
本指标不适用 |
程度较高 |
|||||
|
可持续影响 |
保障单位工作稳定持续地进行 |
程度较高 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≥95% |
||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
(2026年度) |
|||||||
|
项目名称 |
公务用车信息平台维护费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[003]淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
10.60 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
10.60 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
申请106000元财政资金,用于公车平台信息系统维护,保障全区各单位正常使用公务车,保障政府正常运转。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障公车数量 |
≥10辆 |
||||
|
质量指标 |
实时定位公车运行信息 |
准确 |
|||||
|
时效指标 |
公车运行信息及时准确 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤10.6万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
本指标不适用 |
不适用 |
||||
|
社会效益 |
对推动政府工作人员提高工作效率的影响程度 |
较高 |
|||||
|
生态效益 |
实时监控提升能源利用效率,促进绿色出行 |
显著 |
|||||
|
可持续影响 |
对保障政府正常运转,提高服务积极性的影响程度 |
较高 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
单位人员满意度 |
≥95% |
||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
(2026年度) |
|||||||
|
项目名称 |
网站宣传信息化建设 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[003]淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
18.00 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
18.00 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
区管委网站建设宣传信息化运行维护及信息稿费、区管委网站建设宣传信息化运行维护及信息稿费支出,保障区管委网站稳定运行,及时更新信息内容,提升宣传效果,增强公众对管委会工作的了解与支持。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
网站维护次数 |
≥3次 |
||||
|
质量指标 |
检测覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
信息化工作完成及时性 |
及时高效 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤18万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
通过拓宽信息化宣传渠道,创新组织工作宣传手段和方式 |
影响程度较高 |
||||
|
社会效益 |
对进一步规范网络安全管理、提升信息质量的影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
生态效益 |
通过减少纸质宣传材料使用,降低资源消耗 |
影响程度较高 |
|||||
|
可持续影响 |
对全力推动网站宣传信息建设工作影响程度 |
影响程度较高 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
用户体验满意度 |
≥90% |
||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
(2026年度) |
|||||||
|
项目名称 |
年鉴编撰费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[003]淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
7.60 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
7.60 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
高质量完成毛集年鉴编撰,确保内容准确全面,提升社会认同感与区域宣传效果。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
编撰数量 |
≥1本 |
||||
|
质量指标 |
高质量完成年鉴编撰 |
较高 |
|||||
|
时效指标 |
按要求时间完成编撰任务 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤7.6万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对促进社会经济发展提供有效资料参考率 |
≥60% |
||||
|
社会效益 |
地方志办公室毛集年鉴编撰能宣传我区工作成果,提高社会认同感 |
较高 |
|||||
|
生态效益 |
推广电子年鉴降低印刷污染,促进绿色文化传播 |
显著 |
|||||
|
可持续影响 |
为未来发展提供可参考的数据准确率 |
准确、全面 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
单位满意度 |
≥95% |
||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
(2026年度) |
|||||||
|
项目名称 |
应急管理 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[003]淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
20.00 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
20.00 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
申请20万元财政资金,用于政府系统应急值班管理费,保障全区安全风险事件的应急响应处理速度,保障全区突发事件应急处置能力。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成应急值班次数 |
≥1次 |
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关规定 |
|||||
|
时效指标 |
完成应急值班时间 |
全年 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤20万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
通过快速响应降低突发事件经济损失,提升应急资源利用效率,减少灾后重建财政支出 |
显著 |
||||
|
社会效益 |
提升应急响应速度,保障公众生命财产安全 |
显著 |
|||||
|
生态效益 |
优化资源调度减少物资浪费与碳排放 |
显著 |
|||||
|
可持续影响 |
建立长效应急管理机制,持续提升应急响应能力 |
显著 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
(2026年度) |
|||||||
|
项目名称 |
无纸化办公系统 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[003]淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
25.46 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
25.46 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
申请25.46万元财政资金,用于无纸化办公系统购买使用,提升本单位办公智能化水平。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统部署显示器数目 |
≥10台 |
||||
|
质量指标 |
无纸化办公系统稳定性 |
稳定 |
|||||
|
时效指标 |
拨付资金及时性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤25.46万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益不适用 |
不适用 |
||||
|
社会效益 |
提升全区信息化项目评审水平 |
较高 |
|||||
|
生态效益 |
无纸化办公使用对节约纸张使用保护生态环境的影响程度 |
较高 |
|||||
|
可持续影响 |
我单位办公智能化水平提升 |
较高 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
单位满意度 |
≥95% |
||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
(2026年度) |
|||||||
|
项目名称 |
驻村干部补助 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[003]淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
2.54 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
2.54 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
驻村干部顺利完成工作任务;确保驻村干部待遇落实到位。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村干部人数 |
1人 |
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合规定 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出的时效性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤2.54万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对驻村干部经济收入提升的影响程度 |
程度明显 |
||||
|
社会效益 |
对推动派驻村点帮扶工作的影响程度 |
程度明显 |
|||||
|
生态效益 |
本指标不适用 |
不适用 |
|||||
|
可持续影响 |
对推动乡村产业发展的影响程度 |
程度明显 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
驻村干部满意度 |
≥95% |
||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
(2026年度) |
|||||||
|
项目名称 |
公车购置费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[003]淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
33.44 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
33.44 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
申请33.44万元财政资金,用于区公车平台车辆采购,增加3辆公务用车,以提高办公效率,节约办公成本。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
车辆采购数量 |
≥3辆 |
||||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
合规 |
|||||
|
时效指标 |
车辆采购时间 |
2026年底前 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤33.44万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
优化车辆调度降低燃油消耗与维护费用,实现长期节约 |
显著 |
||||
|
社会效益 |
提高公务出行效率,增强政府服务响应能力 |
显著 |
|||||
|
生态效益 |
对降低碳排放,推动绿色出行的宣传效果 |
显著 |
|||||
|
可持续影响 |
对保障机构正常运转提高了办公效率,减少了交通延误,缩短了平均出行时间的影响程度 |
显著 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥90% |
||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
(2026年度) |
|||||||
|
项目名称 |
党建 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[003]淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
实施单位 |
淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
|
运营期限 |
|
||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
1.00 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
1.00 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
区管办支部党建工作经费。开展支部党员活动、困难党员慰问、党员培训 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展党员活动次数 |
≥1次 |
||||
|
质量指标 |
规范开展党员活动 |
规范 |
|||||
|
时效指标 |
及时召开党建会议、组织党建活动 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
本指标不适用 |
不适用 |
||||
|
社会效益 |
通过开展活动会议,提高党员素质 |
程度较高 |
|||||
|
生态效益 |
不适用本指标 |
不适用 |
|||||
|
可持续影响 |
提高党建工作质量 |
程度较高 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员满意度 |
≥95% |
||||
皖公网安备 34042102000126号